單項選擇題保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。

A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理


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1.單項選擇題審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。

A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理

7.單項選擇題保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.董事長
D.監(jiān)事長

8.單項選擇題實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由()派駐。

A.子公司董事會
B.當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會

最新試題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。

題型:判斷題

保險機構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的10‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于三名。

題型:判斷題

保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括()。

題型:多項選擇題

審計責(zé)任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責(zé)任人不得同時兼任保險機構(gòu)財務(wù)或者業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。

題型:單項選擇題

實行()管理的各保險機構(gòu)審計部門人員應(yīng)實施委派制,各級機構(gòu)審計部門負責(zé)人的聘任、考核和薪酬應(yīng)由上級機構(gòu)或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應(yīng)參與內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員的考核。

題型:單項選擇題

保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

題型:單項選擇題

保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)集中化管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。

題型:判斷題