單項選擇題審計工作底稿是內部審計人員在審計過程中形成的()。

A.審計建議
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計成果
D.工作記錄


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1.單項選擇題《審計證據(jù)準則》中規(guī)定,在評價審計證據(jù)時,應當考慮審計證據(jù)之間的相互印證關系及證據(jù)來源的可靠程度。下列說法不正確的是()。

A.內部證據(jù)比外部證據(jù)可靠
B.內部控制有效時內部生成的審計證據(jù)比內部控制薄弱時內部生成的審計證據(jù)可靠
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠

3.單項選擇題編制年度審計計劃前應當重點調查了解的情況包括()。

A.組織的戰(zhàn)略目標
B.對相關業(yè)務活動有重大影響的計劃和合同
C.相關人員的能力及崗位的近期變動
D.以上都是

4.單項選擇題審計計劃一般包括年度審計計劃和()。

A.項目審計計劃
B.項目審計方案
C.審計規(guī)劃
D.審計通知書

6.單項選擇題以下對內部審計人員的要求,在《內部審計基本準則》和《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》中都強調的是()。

A.保持職業(yè)敏感
B.接受后續(xù)教育
C.考取職業(yè)資格
D.全面關注風險

7.單項選擇題根據(jù)《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,內部審計人員職業(yè)道德所涵蓋的內容不包括()。

A.職業(yè)品德
B.職業(yè)紀律
C.職業(yè)責任
D.職業(yè)聲譽

8.單項選擇題內部審計機構負責人應當負主要責任的是()。

A.內審機構管理的適當性和有效性
B.內審機構管理的適當性和充分性
C.內審機構管理的有效性和相關性
D.內審機構管理的充分性和相關性

10.單項選擇題內部審計機構應當對內部審計質量實施有效控制,建立指導、監(jiān)督、分級復核和內部審計質量評估制度,并接受()。

A.內部審計質量檢查
B.內部審計質量外部評估
C.內部審計質量考核
D.外部審計

最新試題

被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。

題型:多項選擇題

審計查詢單可以作為書面證據(jù),應包括的內容有()。

題型:多項選擇題

被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責任人員、對責任人員予以行政處分,性質特別嚴重的,移交司法機關處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。

題型:多項選擇題

審計通報的形式有()。

題型:多項選擇題

審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關人員應承擔審計項目質量責任()。

題型:多項選擇題

進點實施審計前,審計組應擬訂審計告示,審計告示應當包括()等內容。

題型:多項選擇題

信息科技外部審計保密管理工作應堅持()的原則。

題型:多項選擇題

下列屬于結論類文件材料的有()。

題型:多項選擇題

審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。

題型:多項選擇題

各行社應審核外審機構和人員的相關資質,包括()等,對相關資料復印備案。

題型:多項選擇題