A.拒絕審計(jì)檢查
B.轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄原始憑證、帳冊報(bào)表
C.打擊、報(bào)復(fù)、陷害審計(jì)人員
D.提供虛假的財(cái)務(wù)會計(jì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)資料
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A.拒絕審計(jì)檢查
B.拒絕或者拖延執(zhí)行審計(jì)結(jié)論
C.明知故犯或?qū)曳傅?br />
D.強(qiáng)迫審計(jì)人員修改審計(jì)結(jié)論,強(qiáng)迫審計(jì)人員對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題隱瞞不報(bào)
A.提供虛假的財(cái)務(wù)會計(jì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)資料
B.妨礙審計(jì)人員正當(dāng)行使公務(wù),故意推諉、搪塞、拖延,不按規(guī)定提供必要的報(bào)表、帳冊、資料
C.應(yīng)當(dāng)自查未進(jìn)行自查,未填寫檢查問卷或在自查報(bào)告、檢查問卷中提供不真實(shí)的情況
D.拒絕審計(jì)人員就有關(guān)業(yè)務(wù)問題進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢或提供不實(shí)證明
A.審計(jì)結(jié)果報(bào)告
B.審計(jì)意見書
C.審計(jì)整改通知書
D.審計(jì)處理處罰決
A.請示在前,批復(fù)在后
B.批示在前,報(bào)告在后
C.重要材料在前,次要材料在后
D.匯總性材料在前,原始性材料在后
A.項(xiàng)目審計(jì)方案
B.審計(jì)通知書及送達(dá)材料
C.處理問題的有關(guān)政策依據(jù)、討論意見、會議紀(jì)要等材料
D.審前調(diào)查形成的書面材料
A.審計(jì)承諾書
B.審計(jì)工作底稿、審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書及相關(guān)審計(jì)證據(jù)
C.審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書及相關(guān)審計(jì)證據(jù)
D.審計(jì)整改通知書
A.后續(xù)審計(jì)結(jié)果報(bào)告
B.審計(jì)告知單
C.項(xiàng)目審計(jì)方案
D.審計(jì)整改通知書
A.紙質(zhì)
B.磁質(zhì)
C.光盤
D.其他介質(zhì)
A.審計(jì)整改落實(shí)情況
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題是否引起足夠的重視,明確整改職能部門、落實(shí)責(zé)任人
C.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)采取糾正措施,糾正措施是否符合規(guī)定,同類問題在其他所管轄分支機(jī)構(gòu)(領(lǐng)域)也得到糾正,審計(jì)效果如何等
D.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改要求和整改情況等,是否在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
A.書面通報(bào)
B.會議通報(bào)
C.專題通報(bào)
D.審計(jì)要情通報(bào)
最新試題
下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。
后續(xù)審計(jì)的內(nèi)容主要包括()。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評,可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
非現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施流程有哪些()。
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅(jiān)持()的原則。
內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級審計(jì)部門報(bào)告。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計(jì)總隊(duì)人員開展年度考核,審計(jì)總隊(duì)人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計(jì)單位簽章確認(rèn)后及時(shí)收回。
下列屬于追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。