單項選擇題

在風險評估過程中,CAE最恰當?shù)淖龇ㄊ牵海ǎ?br /> Ⅰ.低風險區(qū)域委托給外部審計師負責,而高風險區(qū)域則由CAE來負責。
Ⅱ.高風險區(qū)域應當與管理層、審計委員會要求優(yōu)先考慮的問題一起納入審計計劃。
Ⅲ.風險分析應當在確定年度審計工作計劃時運用,因而只能每年開展一次。

A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅲ


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3.單項選擇題某生產(chǎn)廠商的一大審計目標是驗證所有返工工作得到生產(chǎn)工程師的審查。以下哪項審計程序可以為實現(xiàn)目標提供證據(jù)?()

A.從返工日志分錄樣本著手,追查至已采取的彌補措施
B.從返工訂單樣本著手,追查至返工日志分錄
C.從審查日志分錄樣本著手,追查至返工訂單
D.從返工訂單樣本著手,追查至審查日志分錄

4.單項選擇題企業(yè)選擇風險管理戰(zhàn)略考慮的因素不包括:()

A.對待風險的態(tài)度。
B.風險計量。
C.風險意識。
D.持續(xù)監(jiān)控。

6.單項選擇題以下哪組人員負責檢查監(jiān)督風險管理和控制程序的建立、管理和評估?()

A.運營經(jīng)理
B.內(nèi)部審計師
C.外部審計師
D.高級管理人員

7.單項選擇題為了避免高級管理層與審計委員會之間的明顯沖突,首席審計官應當:()

A.向高級管理層和審計委員會溝通所有的業(yè)務結(jié)果
B.通過組織地位加強內(nèi)部審計活動的獨立性
C.先與審計委員會討論所有的報告,再與高級管理層討論
D.要求董事會批準內(nèi)部審計活動與審計委員會關(guān)系的政策

8.單項選擇題哪種類型的證據(jù)在評價應收賬款回收的可能性時最可信?()

A.肯定式應收賬款函證回函
B.否定式應收賬款函證回函
C.應收賬款賬齡分析
D.運單

10.單項選擇題對組織行為規(guī)范的審核表明,該規(guī)范旨在提高職員的道德水平,且組織員工非常熟悉這些規(guī)定。然而仍有某些員工不遵守該規(guī)范。為提高效果,行為規(guī)范應當包括:()

A.所有員工必須定期復習和學習行為規(guī)范。
B.鼓勵員工參與行為規(guī)范的制定。
C.行為規(guī)范的內(nèi)容和目的公開化。
D.對于違規(guī)事件規(guī)定懲戒條款。

最新試題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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