單項(xiàng)選擇題在管理層的下述審計(jì)要求中,哪一項(xiàng)屬于《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》所闡述的正常確認(rèn)業(yè)務(wù)范圍?()

A.對(duì)管理層的計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估,作為提出審計(jì)建議的依據(jù)
B.就合同不同選擇方案進(jìn)行談判,并將它們提交給管理層評(píng)估
C.分析不同融資選擇,并將它們提交審計(jì)委員會(huì)
D.進(jìn)行自制還是采購(gòu)的決策分析,并將相關(guān)建議交管理層批準(zhǔn)


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1.單項(xiàng)選擇題如果內(nèi)部審計(jì)部門(mén)之外的另一部門(mén)負(fù)責(zé)審查某一功能或程序,那么內(nèi)部審計(jì)師應(yīng):()

A.在評(píng)估該功能或程序時(shí)考慮其他部門(mén)所做的工作。
B.忽略其他部門(mén)所做的工作,進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。
C.縮小審計(jì)范圍,因?yàn)槠渌块T(mén)已進(jìn)行過(guò)審查工作。
D.將評(píng)估該功能或程序的責(zé)任轉(zhuǎn)移給其他部門(mén)。

2.單項(xiàng)選擇題在對(duì)銀行的投資和放貸活動(dòng)的審計(jì)中,以下程序中哪項(xiàng)是初步檢查工作的一部分?()

A.審查自上次內(nèi)部審計(jì)以來(lái)由政府和外部審計(jì)師實(shí)施審計(jì)的報(bào)告
B.與管理層會(huì)談,確認(rèn)有關(guān)投資或貸款活動(dòng)政策的變化
C.審查董事會(huì)會(huì)議記錄,確認(rèn)影響投資和貸款活動(dòng)政策的變動(dòng)
D.以上都是

3.單項(xiàng)選擇題在對(duì)某公司生產(chǎn)過(guò)程審計(jì)的初步調(diào)查階段,管理層聲明對(duì)廢料的出售采取了很好的控制。為了取得證實(shí)這一聲明證據(jù)的方法是:()

A.將本期和前期廢料銷(xiāo)售收入進(jìn)行比較
B.與負(fù)責(zé)收集和保管廢料的職員進(jìn)行面談
C.將預(yù)計(jì)產(chǎn)生的廢料數(shù)量與已出售的數(shù)量進(jìn)行比較
D.將對(duì)庫(kù)存廢料的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與永續(xù)盤(pán)存記錄進(jìn)行比較

4.單項(xiàng)選擇題某公司最近引入了全面質(zhì)量管理(TQM)系統(tǒng),在這種新的環(huán)境下,首席審計(jì)官面臨著決定如何革新審計(jì)辦法的問(wèn)題。首席審計(jì)官應(yīng)該:()

A.從各種煩惱中解脫出來(lái),以全面考慮這個(gè)問(wèn)題
B.召集審計(jì)組成員,召開(kāi)“頭腦風(fēng)暴法”會(huì)議
C.依靠審計(jì)監(jiān)督人員形成新的辦法
D.采用嚴(yán)格的“解決問(wèn)題法”

6.單項(xiàng)選擇題在COSO內(nèi)部控制框架中,控制活動(dòng)的類(lèi)別可分為:()

A.運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告及合規(guī)。
B.運(yùn)營(yíng)、信息及合規(guī)。
C.信息、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)控。
D.運(yùn)營(yíng)、信息及監(jiān)控。

7.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司正收到各醫(yī)院通過(guò)計(jì)算機(jī)媒體直接發(fā)來(lái)的住院保險(xiǎn)索賠,但醫(yī)院沒(méi)有向保險(xiǎn)公司移交保險(xiǎn)單。要在這種環(huán)境下發(fā)現(xiàn)虛假要求,以下哪項(xiàng)控制程序最為有效:()

A.應(yīng)用整合測(cè)試法(ITF),以對(duì)數(shù)據(jù)處理透明的方式測(cè)試處理過(guò)程的準(zhǔn)確性
B.編制監(jiān)控程序,根據(jù)科目類(lèi)別特性辨別反常的索賠種類(lèi)或索賠數(shù)目,供索賠處理部門(mén)調(diào)查
C.應(yīng)用通用審計(jì)軟件,將索賠鑒定數(shù)與有效的保險(xiǎn)客戶主要數(shù)目清單相對(duì)比
D.針對(duì)從某家醫(yī)院收到的所有索賠要求,建立批量控制,并處理這些索賠要求

8.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是首席審計(jì)執(zhí)行官在制訂年度審計(jì)計(jì)劃時(shí)要考慮組織戰(zhàn)略計(jì)劃的理由?()

A.保證內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃支持總體企業(yè)目標(biāo)。
B.保證內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃得到高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
C.為改善戰(zhàn)略性計(jì)劃提供建議。
D.強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的重要性。

10.單項(xiàng)選擇題在對(duì)某有害材料研究中心的環(huán)境保護(hù)裝置進(jìn)行審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師審查了設(shè)計(jì)師的警報(bào)裝置詳細(xì)說(shuō)明書(shū),檢查了購(gòu)買(mǎi)該裝置的發(fā)票,并且會(huì)見(jiàn)了負(fù)責(zé)安裝的工廠安全員。實(shí)施這些程序主要是為保證:()

A.警報(bào)系統(tǒng)確實(shí)在運(yùn)行。
B.特定的警報(bào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)充分。
C.購(gòu)買(mǎi)并安裝了特定的警報(bào)系統(tǒng)。
D.警報(bào)系統(tǒng)符合法定要求。

最新試題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中參加過(guò)該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門(mén)中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門(mén)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題