單項選擇題在COSO內部控制框架中,控制活動的類別可分為:()

A.運營、財務報告及合規(guī)。
B.運營、信息及合規(guī)。
C.信息、財務報告及監(jiān)控。
D.運營、信息及監(jiān)控。


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1.單項選擇題保險公司正收到各醫(yī)院通過計算機媒體直接發(fā)來的住院保險索賠,但醫(yī)院沒有向保險公司移交保險單。要在這種環(huán)境下發(fā)現(xiàn)虛假要求,以下哪項控制程序最為有效:()

A.應用整合測試法(ITF),以對數(shù)據(jù)處理透明的方式測試處理過程的準確性
B.編制監(jiān)控程序,根據(jù)科目類別特性辨別反常的索賠種類或索賠數(shù)目,供索賠處理部門調查
C.應用通用審計軟件,將索賠鑒定數(shù)與有效的保險客戶主要數(shù)目清單相對比
D.針對從某家醫(yī)院收到的所有索賠要求,建立批量控制,并處理這些索賠要求

2.單項選擇題以下哪項是首席審計執(zhí)行官在制訂年度審計計劃時要考慮組織戰(zhàn)略計劃的理由?()

A.保證內部審計計劃支持總體企業(yè)目標。
B.保證內部審計計劃得到高級管理層的批準。
C.為改善戰(zhàn)略性計劃提供建議。
D.強調內部審計部門的重要性。

4.單項選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護裝置進行審計時,內部審計師審查了設計師的警報裝置詳細說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負責安裝的工廠安全員。實施這些程序主要是為保證:()

A.警報系統(tǒng)確實在運行。
B.特定的警報系統(tǒng)的設計充分。
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)。
D.警報系統(tǒng)符合法定要求。

5.單項選擇題測試內部控制的審計工作方案應該:()

A.被調整以適用于每種經(jīng)營活動審計。
B.通用于各種情況而不必考慮部門具體情況。
C.通用以便對于某一特定部門的所有場合都適用。
D.通過確保一項經(jīng)營活動的每個方面都經(jīng)過審查來減少昂貴的重復工作。

6.單項選擇題首席審計官安排內部審計師開展年終審計,評價薪酬記錄。內部審計師與薪酬福利部的領導取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個問題:()

A.在內部審計章程中應該詳細說明與績效審計有關的記錄接觸
B.應要求內部審計師向組織的首席執(zhí)行官報告
C.追蹤長期的計劃過程,確保接觸到所有相關的記錄
D.應要求審計委員會批準所有的范圍限制

7.單項選擇題任何關于庫存評估的風險模型一定包括:()

A.產(chǎn)品保證書
B.賣方定價政策
C.存貨損耗費
D.年度銷售預測

8.單項選擇題以下哪項有關內部審計師與外部審計師之間的關系的表述是不準確的?()

A.監(jiān)督外部審計師的工作是首席審計執(zhí)行官的責任。
B.應充分地安排內部審計師與外部審計師之間的會面,確保工作完成的及時性和效率。
C.內部審計師與外部審計師可以交換審計報告和管理建議書。
D.內部審計師可以向外部審計師提供業(yè)務工作方案和工作底稿。

9.單項選擇題下列哪項是確定內部審計部門目標是否達到的方式?()

A.審計委員會定期檢查部門工作質量
B.針對審計部門目標而不斷發(fā)展衡量目標的標準
C.計劃每3年進行一次外部檢查
D.由外部審計師檢查和評價部門工作

最新試題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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