單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師被授命前往某公司進(jìn)行審計(jì),在對(duì)該公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中,下列哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取的行動(dòng):()

A.對(duì)信息系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)部門審計(jì)中,通過(guò)判斷該部門目標(biāo)與組織整體目標(biāo)的一致性來(lái)評(píng)估該部門的有效性
B.就業(yè)務(wù)流程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息在組織內(nèi)部及時(shí)溝通,讓職員、管理層和董事會(huì)履行其相關(guān)責(zé)任
C.在生產(chǎn)加工部門針對(duì)其所有資產(chǎn)的安全性進(jìn)行審查,并評(píng)估可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
D.在對(duì)采購(gòu)循環(huán)系統(tǒng)的審計(jì)過(guò)程中通過(guò)管理風(fēng)險(xiǎn)協(xié)助管理層改善風(fēng)險(xiǎn)管理流程


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題判定某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序是否有效,需要內(nèi)部審計(jì)師對(duì)一些事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估,下列選項(xiàng)中不屬于這些事項(xiàng)的是:()

A.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程是否通過(guò)持續(xù)性管理活動(dòng)、個(gè)別評(píng)估或兩者結(jié)合的方式受到監(jiān)督
B.是否選定了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案,并符合組織的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.組織的目標(biāo)是否支持組織的使命,并且與其保持一致
D.所有的風(fēng)險(xiǎn)是否得到了識(shí)別和評(píng)估

2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)公司業(yè)務(wù)流程控制系統(tǒng)的審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該組織內(nèi)部經(jīng)常出現(xiàn)口令被他人竊取的問(wèn)題,為了加強(qiáng)對(duì)口令的控制,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為應(yīng)該采取的最合理的措施是:()

A.要求口令使用者提高口令的設(shè)置難度,防止口令被輕易猜出
B.限制口令的使用位置和電腦
C.實(shí)施驗(yàn)證技術(shù),使用者使用卡片來(lái)產(chǎn)生口令并同時(shí)驗(yàn)證系統(tǒng)秘鑰及其所產(chǎn)生的口令
D.鼓勵(lì)口令使用者經(jīng)常更換口令

3.單項(xiàng)選擇題某非盈利組織接受的捐贈(zèng)都是通過(guò)電話捐贈(zèng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,為了保證每一筆捐贈(zèng)都被記錄,并且支付給了該機(jī)構(gòu),下面哪項(xiàng)控制措施是最無(wú)效的:()

A.管理層定期對(duì)捐贈(zèng)方做電話回訪,核對(duì)收取的款項(xiàng)
B.采用雙人接聽(tīng)制,兩人獨(dú)立做電話記錄
C.采用自動(dòng)錄音系統(tǒng),將所有電話的進(jìn)行記錄和錄音,并定期抽查
D.在不告知接線員的情況下管理層不定期監(jiān)聽(tīng)電話

4.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中不屬于內(nèi)部控制中監(jiān)督要素的行為是:()

A.銷售部門的管理層經(jīng)常將銷售業(yè)績(jī)和預(yù)算進(jìn)行核對(duì),以評(píng)估銷售系統(tǒng)的合理性
B.管理層要求內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)現(xiàn)金處理過(guò)程的控制程序開(kāi)展審計(jì)
C.會(huì)計(jì)部門的管理層針對(duì)非正常交易編制例外的財(cái)務(wù)報(bào)告,并跟蹤其后續(xù)處理
D.數(shù)據(jù)處理部門定期的對(duì)所提交的事項(xiàng)的批控制與所處理事項(xiàng)的批控制總額核對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于采購(gòu)控制系統(tǒng)的建立、實(shí)施和監(jiān)督負(fù)有主要責(zé)任的人員是:()

A.內(nèi)部審計(jì)師
B.采購(gòu)人員
C.董事會(huì)
D.采購(gòu)部門的管理層

6.單項(xiàng)選擇題下列哪些情形說(shuō)明可能存在舞弊現(xiàn)象:()

A.每日的日常性小額支出可以在當(dāng)日的收入中劃取
B.指定專人對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì)同時(shí)負(fù)責(zé)保管存貨的記錄
C.應(yīng)收賬款明細(xì)賬和應(yīng)付賬款明細(xì)賬由同一個(gè)會(huì)計(jì)人員保管
D.只有某一個(gè)人有權(quán)力接觸到保證金

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于內(nèi)部審計(jì)師的行為,下列說(shuō)法中不正確的是:()

A.在計(jì)劃階段,內(nèi)部審計(jì)師允許業(yè)務(wù)客戶接觸他們的工作方案
B.在內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行未經(jīng)宣布的業(yè)務(wù)時(shí),客戶不可以接觸他們的工作
C.在內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行舞弊調(diào)查時(shí),客戶不可以接觸他們的工作
D.首席審計(jì)執(zhí)行官需要對(duì)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的計(jì)劃負(fù)責(zé)

8.單項(xiàng)選擇題下列制度或情形下,通常與管理層的舞弊無(wú)關(guān)的是:()

A.銷售部門經(jīng)理只關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)是否完成
B.某位高級(jí)管理人員認(rèn)為內(nèi)部控制制度在需要時(shí)可以由自己更改
C.公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)制度下的獎(jiǎng)勵(lì)很大
D.將公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果與預(yù)算進(jìn)行日常比較

9.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,不屬于管理層舞弊的最常見(jiàn)的原因是:()

A.公司現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難
B.人際關(guān)系惡化
C.重要客戶流失導(dǎo)致財(cái)務(wù)壓力
D.因?yàn)樾庞孟陆祵?dǎo)致的貸款困難

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,內(nèi)部審計(jì)師有責(zé)任協(xié)助發(fā)現(xiàn)舞弊,則下列行為中屬于內(nèi)部審計(jì)師在這方面的行為的是:()

A.協(xié)助改善控制系統(tǒng),并參與設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)以防止舞弊的發(fā)生
B.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的所有舞弊跡象均進(jìn)行測(cè)試并盡可能執(zhí)行進(jìn)一步審計(jì)程序
C.審查對(duì)于即將投入使用的控制系統(tǒng)在防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)暴露方面的有效性
D.負(fù)責(zé)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制過(guò)程,防止舞弊的發(fā)生

最新試題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題