多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導(dǎo)、檢查和評價。

A.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機(jī)構(gòu),由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導(dǎo)、檢查
B.實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機(jī)構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機(jī)構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
C.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機(jī)構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機(jī)構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作的評價


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1.多項選擇題內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設(shè)性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內(nèi)容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計意見或?qū)徲嫿ㄗh
C.不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

2.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些職責(zé):()。

A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機(jī)構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責(zé)

3.多項選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實施前的準(zhǔn)備工作
B.依照公司制度,在實施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實施審計時送達(dá)
C.按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實施內(nèi)部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告

4.多項選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限:()。

A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關(guān)的問題對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議

5.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。

A.指導(dǎo)編制保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患
E.協(xié)調(diào)處理內(nèi)部審計部門與其他機(jī)構(gòu)和部門的關(guān)系

6.多項選擇題被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。

A.拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料,或者提供資料不真實、不完整的
C.打擊報復(fù)或陷害審計人員,涉嫌犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)
D.向?qū)徲嬋藛T反饋意見的

7.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。

A.審核保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議
B.指導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負(fù)責(zé)管理實施
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改
D.評估審計責(zé)任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責(zé)任人關(guān)于審計工作進(jìn)展情況的報告

8.多項選擇題審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行處理。

A.先被審計對象詢問工作相關(guān)情況的
B.對于保險機(jī)構(gòu)發(fā)生須追究責(zé)任的案件,根據(jù)中國保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,保險機(jī)構(gòu)在追究直接責(zé)任人和間接責(zé)任人的責(zé)任之外,如存在內(nèi)部審計人員因嚴(yán)重過失未能揭示相關(guān)風(fēng)險的情況,應(yīng)對相關(guān)人員予以追究責(zé)任,但有證據(jù)表明其已經(jīng)履行了崗位職責(zé)的除外
C.按照規(guī)定進(jìn)行審計,但因工作能力有限未查出全部問題的
D.對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、隱瞞問題、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)依照國家和保險機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)

9.多項選擇題審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件:()。

A.大學(xué)本科以上學(xué)歷或者學(xué)士以上學(xué)位
B.從事審計、會計或財務(wù)工作3年以上或者金融工作5年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
C.從事審計、會計或財務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
D.具有在企事業(yè)單位或者國家機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
E.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定

10.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括()。

A.有合作關(guān)系的保險機(jī)構(gòu)
B.所屬保險機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機(jī)構(gòu)
C.所屬保險機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境外保險分支機(jī)構(gòu)
D.非保險子公司

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保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括所屬保險機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機(jī)構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。

題型:多項選擇題

保險機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。

題型:單項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)()管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的獨立性。

題型:單項選擇題

保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。

題型:多項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。

題型:判斷題

保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括()。

題型:多項選擇題

實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機(jī)構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機(jī)構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查。

題型:判斷題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

題型:多項選擇題