判斷題財務預算控制中,應監(jiān)控現(xiàn)金收支,一旦現(xiàn)金預算執(zhí)行出現(xiàn)較大差異,需及時調整現(xiàn)金流相關的各項政策和預算。
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1.多項選擇題企業(yè)內控評價中發(fā)現(xiàn)的缺陷按成因分析應包括哪幾種?()
A、設計缺陷
B、重大缺陷
C、運行缺陷
D、一般缺陷
2.單項選擇題公司哪個部門對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督?()
A、股東大會
B、監(jiān)事會
C、財務部門
D、董事會
5.多項選擇題公司董事會可以授權哪些機構負責內部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價?()
A、內部審計機構
B、其他專門機構
C、內部財政機構
D、會計師事務所
6.多項選擇題內部控制應當與公司的()等因素相適應。
A、經(jīng)營規(guī)模
B、業(yè)務范圍
C、競爭狀況
D、風險水平
7.單項選擇題內部控制的基礎是()。
A、控制環(huán)境
B、風險評估
C、控制活動
D、內部監(jiān)督
10.單項選擇題在進行內部控制時,要將預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結合,將風險降低到()的范圍內。
A、可預防
B、可接受
C、零風險
D、利潤的5%以下