判斷題內(nèi)部審計(jì)師的風(fēng)險(xiǎn)評估不需要檢查管理層的風(fēng)險(xiǎn)評估過程和報(bào)告。

你可能感興趣的試題

5.多項(xiàng)選擇題對于符合性測試,內(nèi)部審計(jì)人員可以選擇的審計(jì)方法包括()。

A.追蹤
B.觀察
C.實(shí)驗(yàn)
D.分析性復(fù)核

6.多項(xiàng)選擇題以下證據(jù)屬于內(nèi)部證據(jù)的是()。

A.開戶銀行對詢證函的回函
B.企業(yè)的財(cái)產(chǎn)清查表
C.企業(yè)的工資分配表
D.董事會的會議記錄

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于內(nèi)部審計(jì)人員在公司治理中充當(dāng)?shù)淖饔茫韵抡f法正確的是()。

A.對公司治理進(jìn)行設(shè)計(jì)
B.對公司治理進(jìn)行實(shí)施
C.對公司治理狀況進(jìn)行評估
D.為公司治理提供決策顧問

9.單項(xiàng)選擇題要確認(rèn)新購計(jì)算機(jī)的資產(chǎn)價(jià)值最具說服力的信息是()。

A.詢問管理部門
B.觀察業(yè)務(wù)客戶的處理程序
C.實(shí)物檢查
D.外部提供的資料

10.單項(xiàng)選擇題購貨發(fā)票屬于()。

A.內(nèi)部證據(jù)
B.外部證據(jù)
C.外——內(nèi)證據(jù)
D.內(nèi)——外證據(jù)

最新試題

通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:

題型:單項(xiàng)選擇題

在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

編制工作底稿摘要可以用于()

題型:單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()

題型:單項(xiàng)選擇題

某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問卷時最不重要()

題型:單項(xiàng)選擇題

在使用抽樣技術(shù)時,何時可以取得充分的審計(jì)證據(jù)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)() 

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題