判斷題資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)存放同業(yè)活期劃撥選擇相應(yīng)審批單號后,系統(tǒng)自動生成相應(yīng)信息,金額一欄可進(jìn)行修改,即一筆審批單可分為多次操作。

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商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時,金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查

題型:判斷題

審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。

題型:判斷題