A.金額
B.期限
C.利率
D.風(fēng)險
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A.機(jī)構(gòu)代碼
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法定代表人
D.金融許可證
A.按月結(jié)息
B.按季結(jié)息
C.按年結(jié)息
D.利隨本清
A.交易員
B.記賬員
C.審批員
D.系統(tǒng)管理員
A.短期融資券
B.超短期融資券
C.企業(yè)債
D.央行票據(jù)
A.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
B.中國人民銀行
C.中國工商銀行
D.中國進(jìn)出口銀行
A.分銷
B.上市交易
C.兌付
D.回購
A.交易序號
B.掛賬序號
C.發(fā)起行行號
D.委托日期
A.委托代理審批
B.授權(quán)單一審批
C.越級審批
D.自定義審批
A.大額支付
B.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬
C.票據(jù)支付
D.券款對付DVP
A.Shibor利率
B.邊際倍數(shù)
C.回購利率
D.投標(biāo)倍數(shù)
最新試題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術(shù)方法。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負(fù)責(zé)。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。