多項(xiàng)選擇題對(duì)某企業(yè)2000年度銷(xiāo)售收入進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)本年度收入明顯比上年減少,而在前期了解到被審計(jì)單位銷(xiāo)售情況是歷史最好的。抽查了11、12兩個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證,其中附有銷(xiāo)售發(fā)票的記賬憑證記入"應(yīng)付賬款"計(jì)210萬(wàn)元。審計(jì)人員應(yīng)采取的程序是()。

A.詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人
B.向應(yīng)付賬款對(duì)方單位函證
C.擴(kuò)大審查會(huì)計(jì)憑證的范圍
D.提請(qǐng)被審計(jì)單位調(diào)整賬項(xiàng)
E.函證所有應(yīng)收應(yīng)付賬戶(hù)


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2.多項(xiàng)選擇題驗(yàn)證應(yīng)收賬款余額的常用程序有()。

A.審查發(fā)運(yùn)憑證、銷(xiāo)售發(fā)票等原始憑證
B.詢(xún)問(wèn)相關(guān)財(cái)會(huì)人員
C.函證應(yīng)收賬款余額
D.檢查應(yīng)收賬款記錄及時(shí)性
E.檢查開(kāi)票與發(fā)貨業(yè)務(wù)是否分工

3.多項(xiàng)選擇題應(yīng)收款項(xiàng)審計(jì)目標(biāo)應(yīng)包括()。

A.證實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)真實(shí)性
B.證實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)價(jià)與分類(lèi)的正確性
C.證實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)截止期正確性
D.確認(rèn)壞賬損失真實(shí)性
E.證實(shí)營(yíng)業(yè)收入過(guò)賬和匯總正確性

4.多項(xiàng)選擇題在核實(shí)被審計(jì)單位營(yíng)業(yè)收入交易截止期時(shí),審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注的關(guān)鍵日期有()。

A.客戶(hù)訂貨日期
B.發(fā)票開(kāi)具日期
C.發(fā)貨日期
D.記賬日期
E.實(shí)施截止期測(cè)試日期

5.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員擬使用分析方法檢查銷(xiāo)售費(fèi)用合理性,以下情況不適用分析方法的是()。

A.銷(xiāo)售費(fèi)用變化與營(yíng)業(yè)收入無(wú)關(guān)但與其他支出有關(guān)
B.銷(xiāo)售費(fèi)用有明顯的舞弊行為
C.審計(jì)年度內(nèi)營(yíng)業(yè)收入相對(duì)穩(wěn)定
D.通過(guò)測(cè)試確認(rèn)異常的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

6.單項(xiàng)選擇題審查應(yīng)收賬款管理控制有效性時(shí),以下審計(jì)手續(xù)中收集審計(jì)證據(jù)說(shuō)明力最強(qiáng)的是()。

A.抽查客戶(hù)訂單,審查賒銷(xiāo)審批過(guò)程
B.詢(xún)問(wèn)信用經(jīng)理
C.查閱文件規(guī)程
D.分析審查壞賬增減變動(dòng)

7.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員分析發(fā)現(xiàn),某被審計(jì)單位11月份、12月份營(yíng)業(yè)收入及毛利明顯增加,以下審計(jì)程序?qū)z查虛增收入最為有效的是()。

A.函證大額應(yīng)收賬款
B.抽查銷(xiāo)售發(fā)票和運(yùn)輸憑證
C.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)成本和毛利與下年第一個(gè)季度比較
D.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和毛利與下年第一個(gè)季度比較

9.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位"銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)賬"記錄以下費(fèi)用項(xiàng)目,應(yīng)予以確認(rèn)的是()。

A.生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用的產(chǎn)品包裝費(fèi)
B.常設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
C.管理部門(mén)人員工資
D.為購(gòu)貨單位墊付的運(yùn)雜費(fèi)

10.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施銷(xiāo)售業(yè)務(wù)截止期測(cè)試,主要目的是為了審查()。

A.銷(xiāo)售折扣合理性
B.年末應(yīng)收賬款真實(shí)性
C.銷(xiāo)售退回是否經(jīng)過(guò)審批
D.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)入賬時(shí)間正確性

最新試題

合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()

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現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

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檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

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針對(duì)現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專(zhuān)門(mén)的審計(jì)方法不包括()

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貨幣資金審計(jì)目標(biāo)包括()。

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被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)被審計(jì)單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測(cè)試時(shí),審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序有()。

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被審計(jì)單位2007年利潤(rùn)總額有較大增長(zhǎng),以下各種情況下利潤(rùn)存在舞弊的事項(xiàng)可能有()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題