多項選擇題在憑證與記錄的控制過程中,建立嚴格的憑證制度要求()。

A、憑證種類要齊全
B、憑證內(nèi)容要完整
C、憑證要預(yù)先連續(xù)編號
D、所有憑證都要由會計人員填制
E、重要憑證要由專人負責保管


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1.多項選擇題下列各項中,不屬于控制環(huán)境要素的有()

A、管理當局的觀念和經(jīng)營風格
B、責權(quán)配置
C、不相容職責的分離
D、對財產(chǎn)實物的防護措施
E、員工的素質(zhì)

2.多項選擇題下列屬于內(nèi)部控制測評的作用的有()。

A、確定會計和其他經(jīng)濟信息的可依賴性
B、為制定和修改審計方法提供科學依據(jù)
C、保護財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用
D、減少審計工作量
E、向被審計單位提出健全和加強內(nèi)部控制的建議

3.多項選擇題下列屬于財產(chǎn)物資控制的有()。

A、會計憑證的復(fù)核
B、固定資產(chǎn)的定期盤點
C、質(zhì)量控制
D、會計記錄的定期核對
E、材料的驗收

4.單項選擇題下列內(nèi)部控制措施中,屬于察覺式控制的是()。

A、授權(quán)審批控制
B、原材料消耗定額控制
C、職責分工控制
D、固定資產(chǎn)盤點控制

5.單項選擇題下列各項中,屬于內(nèi)部控制中控制活動要素的是()。

A.人事政策
B.組織結(jié)構(gòu)設(shè)置
C.風險評估
D.憑證與記錄控制

6.單項選擇題下列各項中,不屬于控制活動的是()。

A、獨立檢查
B、實物控制
C、對控制的監(jiān)督
D、職責分工控制

7.單項選擇題下列選項中,內(nèi)部審計屬于內(nèi)部控制中的()。

A、風險評估
B、對控制的監(jiān)督
C、控制活動
D、信息與溝通

9.單項選擇題下列屬于內(nèi)部控制測試的范圍的制約因素的是()。

A、審計目標
B、審計效率
C、實質(zhì)性測試
D、評估風險

10.單項選擇題經(jīng)過對內(nèi)部控制初步評價,如果認為內(nèi)部控制設(shè)計不合理,決定不依賴某項內(nèi)部控制的,審計人員可以()。

A、轉(zhuǎn)入內(nèi)部控制測試階段
B、提高控制風險評估水平
C、提高固有風險評估水平
D、直接進行實質(zhì)性審查