A.內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限
B.進(jìn)行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟(jì)
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價(jià)
D.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)較低
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A.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
B.審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)會議
C.審計(jì)組負(fù)責(zé)人
D.審計(jì)機(jī)關(guān)法制機(jī)構(gòu)
A.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃階段
B.審計(jì)準(zhǔn)備階段
C.審計(jì)實(shí)施階段
D.審計(jì)終結(jié)階段
A.審計(jì)授權(quán)人或委托人的要求
B.審計(jì)環(huán)境
C.審計(jì)目的
D.審計(jì)對象
A.國家審計(jì)機(jī)關(guān)
B.社會審計(jì)組織
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.任何審計(jì)組織
A.審計(jì)署
B.審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)
D.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
A.接受審計(jì)項(xiàng)目之日
B.進(jìn)駐之日
C.實(shí)施審計(jì)之日
D.實(shí)施審計(jì)三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學(xué)化
A.按時(shí)按質(zhì)完成委托業(yè)務(wù)
B.保密
C.不得以服務(wù)成果的大小收取費(fèi)用
D.保證提供經(jīng)濟(jì)效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術(shù)規(guī)范
B.對委托單位的責(zé)任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責(zé)任
E.其他責(zé)任
A.審計(jì)管理質(zhì)量
B.審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量
C.審計(jì)工作質(zhì)量
D.審計(jì)規(guī)范質(zhì)量
E.審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量
最新試題
下列有關(guān)我國審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計(jì)單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。
下列有關(guān)注冊會計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
下列各項(xiàng)中,符合我國國家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。