單項(xiàng)選擇題為了最小化采購(gòu)部門的代理商為個(gè)人利益而濫用職權(quán),組織應(yīng)該:()

A.定期對(duì)采購(gòu)代理商的分工進(jìn)行輪換。
B.需要內(nèi)部審計(jì)師確定經(jīng)由選擇的采購(gòu)和應(yīng)付賬款。
C.指定所有采購(gòu)的項(xiàng)目必須通過(guò)單位成本——價(jià)值分析。
D.指導(dǎo)采購(gòu)部門按所支付的采購(gòu)價(jià)保存記錄,并每6個(gè)月對(duì)其進(jìn)行審核。


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4.單項(xiàng)選擇題利息保險(xiǎn)倍數(shù)主要說(shuō)明公司的什么情況?()

A.償付能力;
B.流動(dòng)性;
C.資產(chǎn)管理;
D.財(cái)務(wù)杠桿程度。

5.單項(xiàng)選擇題公司內(nèi)部審計(jì)部門已初步斷定,公司內(nèi)部的一個(gè)重要部門存在不當(dāng)會(huì)計(jì)做法.此后,公司總裁指示首席審計(jì)執(zhí)行官;停止針對(duì)該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問(wèn)題向外部審計(jì)師通報(bào),以保持內(nèi)部審計(jì)職業(yè)的保密性,針對(duì)此情況,首席審計(jì)執(zhí)行官可以采取的最恰當(dāng)行動(dòng)是:()

A.將總裁的上述指示向國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)報(bào)告,并請(qǐng)求后者提供職業(yè)道德解釋和指導(dǎo)。
B.告知總裁,內(nèi)部審計(jì)部門將把此種限制審計(jì)范圍的做法向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告。
C.繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實(shí),并在審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿中記錄所有相關(guān)事實(shí)。
D.將上述問(wèn)題通報(bào)外部審計(jì)師.以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。

6.單項(xiàng)選擇題口令是以下哪種控制的例證?()

A.物理控制
B.編輯控制
C.數(shù)字控制
D.訪問(wèn)控制

9.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)在組織更傾向于使用微機(jī)來(lái)完成數(shù)據(jù)表現(xiàn),因?yàn)橄鄬?duì)大型主機(jī)系統(tǒng)而言微機(jī)更具有:()

A.可控性。
B.有助于數(shù)據(jù)有完整性。
C.可靠性。
D.經(jīng)濟(jì)性。

10.單項(xiàng)選擇題因?yàn)榈卿浵到y(tǒng)的過(guò)程較瑣碎枯燥,用戶經(jīng)常把登錄序列保存在個(gè)人電腦里,以待進(jìn)入主機(jī)設(shè)施時(shí)再調(diào)用。這一做法的風(fēng)險(xiǎn)是:()

A.個(gè)人電腦上的敏感資料更易于泄露。
B.任何能訪問(wèn)個(gè)人電腦的人也能訪問(wèn)主機(jī)。
C.數(shù)據(jù)文件備份程序的有效性將被削弱。
D.未經(jīng)充分訓(xùn)練的用戶會(huì)犯更多的錯(cuò)誤。