單項(xiàng)選擇題因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師的主觀判斷的影響,各種審計(jì)活動(dòng)的客觀性也是不同的,下面哪種審計(jì)的客觀性最強(qiáng):()

A.財(cái)務(wù)控制審計(jì)
B.績(jī)效審計(jì)
C.政策的合規(guī)性審計(jì)
D.經(jīng)營(yíng)性審計(jì)


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1.單項(xiàng)選擇題在某種風(fēng)險(xiǎn)的存在時(shí),內(nèi)部審計(jì)師需要根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)大審計(jì)范圍,那么下列事項(xiàng)中會(huì)擴(kuò)大審計(jì)范圍的是:()

A.公司在2月份的銷(xiāo)售額增加了一倍,對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售費(fèi)用也增加
B.某設(shè)備發(fā)生了大量的銷(xiāo)售退回,銷(xiāo)售額出現(xiàn)增加狀態(tài)
C.銷(xiāo)售費(fèi)用伴隨著冷淡期的到來(lái)而減少
D.銷(xiāo)售產(chǎn)品的數(shù)量增加,銷(xiāo)售退回?cái)?shù)量減少

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師對(duì)某部門(mén)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)該部門(mén)的經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)模糊不清,沒(méi)有恰當(dāng)?shù)牡玫浇忉專(zhuān)敲丛搩?nèi)部審計(jì)師可以:()

A.不以該經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),利用同類(lèi)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估
B.與該部門(mén)的管理層進(jìn)行溝通,就衡量經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致意見(jiàn)
C.以自己的工作經(jīng)驗(yàn)判斷對(duì)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的正確理解
D.對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,收集數(shù)據(jù)確立共同的標(biāo)準(zhǔn)

4.單項(xiàng)選擇題質(zhì)量審查小組在對(duì)某內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的獨(dú)立性進(jìn)行審查時(shí),會(huì)考慮許多因素,則下面哪項(xiàng)是審查小組可以不予以重點(diǎn)關(guān)注的因素:()

A.內(nèi)部審計(jì)師不偏不倚的審計(jì)判斷
B.內(nèi)部審計(jì)師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進(jìn)入內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的內(nèi)部審計(jì)師是來(lái)自于哪個(gè)部門(mén)的
D.給內(nèi)部審計(jì)師分配任務(wù)時(shí)所依照的標(biāo)準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)付賬款但在開(kāi)展該業(yè)務(wù)的確認(rèn)評(píng)估時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官不讓該名內(nèi)部審計(jì)師參與,最可能的原因是:()

A.內(nèi)部審計(jì)師在合理的期間之后仍然不能承接該業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部審計(jì)師在合理的期間過(guò)去后才能保持個(gè)人的獨(dú)立性
C.內(nèi)部審計(jì)師在監(jiān)督應(yīng)付賬款時(shí)工作不完善
D.有新的內(nèi)部審計(jì)人員替代了他的職責(zé)

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架的內(nèi)容,下列不屬于強(qiáng)制性指南的是:()

A.屬性標(biāo)準(zhǔn)
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計(jì)定義
D.實(shí)務(wù)公告

7.單項(xiàng)選擇題質(zhì)量保證與改進(jìn)程序是對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)開(kāi)展的審計(jì)和咨詢(xún)業(yè)務(wù)的整體情況進(jìn)行持續(xù)和定期的評(píng)估,下列不屬于評(píng)估的內(nèi)容的是:()

A.審計(jì)計(jì)劃的完成情況
B.審計(jì)工作的客戶(hù)滿(mǎn)意度
C.《職業(yè)道德規(guī)范》的遵循情況
D.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)處理

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)師有效履行其職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)水平,不正確的是:()

A.識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí)
B.消除風(fēng)險(xiǎn)的方法和措施
C.口頭和書(shū)面表達(dá)能力
D.有關(guān)重要信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和控制的知識(shí)

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)于需要培訓(xùn)的內(nèi)部審計(jì)師,首席執(zhí)行官需要選擇培訓(xùn)的指導(dǎo)策略,那么首席審計(jì)執(zhí)行官首先應(yīng)該確定:()

A.培訓(xùn)的預(yù)算
B.培訓(xùn)的內(nèi)容
C.旨在達(dá)到的目標(biāo)
D.學(xué)員的數(shù)量

10.單項(xiàng)選擇題外部審計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)后,公司的管理層和董事會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)對(duì)外部審計(jì)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議后續(xù)跟蹤檢查,如果內(nèi)部審計(jì)師在這其中也扮演了一定的角色,那么該內(nèi)部審計(jì)師的職責(zé)可能是:()

A.聽(tīng)從管理層建議對(duì)外部審計(jì)師的審計(jì)過(guò)程進(jìn)行觀察,并合理引導(dǎo)外部審計(jì)師
B.幫助建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否有效的監(jiān)督機(jī)制
C.內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該扮演任何角色以免破壞獨(dú)立性
D.幫助管理層建立和實(shí)施跟蹤檢查程序

最新試題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶(hù)的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶(hù)開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢(xún)工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢(xún)業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢(xún)審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題