首席審計執(zhí)行官的哪種行為最有可能防止部門管理人員出具夸大其詞的銷售報告?()
1.新招聘擁有舞弊調查資格證書的內(nèi)部審計師;
2.協(xié)助財務主管開發(fā)并監(jiān)測一系列有歷史關聯(lián)性但獨立于銷售的業(yè)務程序指標;
3.宣布一系列內(nèi)部審計業(yè)務,重點是遵守公司的銷售報告政策;
4.請總裁和董事會發(fā)布公司政策聲明,強調編制準備管理報告的重要性以及故意誤報的負面后果。
A.1和2是對的。
B.2和3是對的。
C.3和4是對的。
D.1、2、3和4都對。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.縮小審計范圍。
B.運用其他部門的工作成果。
C.忽略其他部門的工作,獨立進行審計。
D.將工作交給其他部門執(zhí)行。
A.將內(nèi)部審計部門的計劃和資源需求報告高級管理層和審計委員會,以便他們審查和批準。
B.與其他內(nèi)部或外部的審計和咨詢服務提供者進行協(xié)調,確保適當?shù)母采w面,最大限度地減少重復工作。
C.監(jiān)督組織風險管理系統(tǒng)的建立,管理和評價。
D.對管理層是否針對報告的重大風險采取了適當?shù)男袆舆M行跟蹤檢查。
A.職業(yè)道德和組織目標。
B.學習計劃和組織目標。
C.學員的專業(yè)能力。
D.組織的目標。
A.解決沖突。
B.討論審計發(fā)現(xiàn)、結論和建議。
C.確定以后的審計重點。
D.確定管理人員對審計發(fā)現(xiàn)、結論和建議的行動和反應。
A.這兩個部門的其中一個部門已發(fā)生運營方面的重要變化。
B.內(nèi)部審計部門近期新增的人員是某個部門的專家。
C.其中一個部門實現(xiàn)運營的收益的機會要多于另一個部門。
D.其中一個部門的最新風險評估要比另一個部門重要。
內(nèi)部審計部門在開展以下哪項工作時,適合應用在醫(yī)療福利方面擁有專業(yè)知識和技術的咨詢專家?()
Ⅰ、審計公司對包括醫(yī)療福利在內(nèi)的退休福利負債的估算;
Ⅱ、將公司醫(yī)療福利計劃的成本與行業(yè)其他計劃的成本進行比較;
Ⅲ、對人員進行培訓,以便在公司的主要部門開展對醫(yī)療福利成本的審計。
A.只有Ⅰ是對的。
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。
C.只有Ⅱ和Ⅲ是對的。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的。
A.減輕過重的管理責任,建立有效的控制。
B.安全防護委托給組織的資源。
C.確保財務和經(jīng)營信息的可靠性和完整性。
D.評價并改進控制過程的有效性。
A.口頭訓斥內(nèi)部審計師。
B.立即解聘這位內(nèi)部審計師,并向IIA通報。
C.由于這位內(nèi)部審計師沒有從此事中獲益,因此不采取措施。
D.告知IIA的審計委員會并根據(jù)公司的政策采取人事措施。
A.負責的內(nèi)部審計師、熟悉運營細節(jié)并有權采取糾正措施的管理層的代表。
B.首席審計執(zhí)行官與負責所審核活動或部門的管理人員。
C.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師、日常負責所審核活動或部門的工作人員。
D.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師與負責所審核活動或部門的管理人員。
最新試題
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()
內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()